Taakvelden

6.72D Jeugdhulp zonder verblijf overig

x € 1.000

Realisatie
2021

Begroting
2022

Begroting
2023

Begroting
2024

Begroting
2025

Begroting
2026

Lasten

0

0

34.200

22.752

21.669

19.745

Baten

0

0

-478

-478

-478

-478

Saldo

0

0

33.722

22.274

21.191

19.267

Toelichting taken

Lasten

Baten

Reserve

Mono zorgtaken: betreft enkelvoudige problematiek inzake jeugdhulp zonder verblijf overig. Jeugdhulp niet zijnde begeleiding of behandeling. Therapeutische interventie die gericht is op het opheffen, verminderen of accepteren van psychosociale problematiek en herstellen van veerkracht van ouders/opvoeders. Door de daling van de vanaf 2022 toegekende extra rijksmiddelen jeugd neemt dit budget de komende jaren af.

9.731

*

Multi zorgtaken: betreft meervoudige problematiek inzake jeugdhulp zonder verblijf overig.

3.907

Systeemtaken: dit zijn taken of diensten die direct noch indirect zijn toe te leiden aan een of meerdere individuele cliënten, maar die op permanente basis moeten worden uitgevoerd om de kwaliteit van het systeem van de Jeugdzorg in de regio op peil te houden en daar waar mogelijk verder te optimaliseren en de continuïteit ervan te borgen. Dit budget is vanuit de Kadernota 2022 en de extra rijksmiddelen jeugd voor de jaren 2022 en 2023 toegekend.

4.786

*

PGB mono/multi zorgtaken: financiering van mono of multi zorg vanuit PGB.

1.093

Versterken preventief jeugdbeleid (uit extra rijksmiddelen jeugd)

718

Transformatiebudget (uit extra rijksmiddelen jeugd). . Door de daling van de vanaf 2022 toegekende extra rijksmiddelen jeugd neemt dit budget de komende jaren sterk af.

3.661

*

Capaciteit extra middelen jeugd (uit extra rijksmiddelen jeugd)

515

Aanpak wachttijden (uit extra rijksmiddelen jeugd)

722

Versterken toegang (uit extra rijksmiddelen jeugd)

717

Landelijke hervormingsagenda (uit extra rijksmiddelen jeugd)

3.526

Compensatieregelingen woonplaatsbeginsel, dit budget is vanuit de algemene uitkering beschikbaar gesteld ter financiering van de extra kosten als gevolg van het nieuwe woonplaatsbeginsel per 1-1-2022.

3.992

Bijdrage derden inzake Dienstverleningsovereenkomst 21 gemeenten, Samen voor Jeugd en Werkplan 21 voor de jeugd

-478

Doorbelaste apparaatskosten

241

Overig

591

Totaal

34.200

-478

0

Deze pagina is gebouwd op 11/15/2022 08:50:23 met de export van 09/27/2022 16:07:32